Traiter facture d'achat véhicules - Lien fournisseur/ Lien journal
La fenêtre Traitement facture d'achat véhicule regroupe 4 onglets :
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Lien fournisseur/ Lien journal
Voir également Facture d'achat produits - Lien fournisseur et Facture d'achat divers - Lien fournisseur/ Lien journal.
Rubriques dans l’onglet Lien fournisseur/ Lien journal
Vous pouvez indiquer ici pour quel fournisseur et pour quel journal les factures ayant votre code concessionnaire doivent être imputées.
Si vous travaillez avec plusieurs localisations: ces configurations sont enregistrées pour la localisation de l’utilisateur (visible dans la barre du menu en haut de l’écran). Vous pouvez alors utiliser différents journaux pour chaque localisation.
C/F
Ceci indique s’il s’agit d’une facture ou d’une note de crédit.
Fourn. châssis
Les 2 premières positions du numéro de châssis indiquent le fournisseur. Vous devez alors y indiquer à quel fournisseur les positions initiales correspondent.
Fourn. DMS
Le numéro du fournisseur dans le DMS.
Descr. fourn. DMS
La description du fournisseur dans le DMS.
Journal
Les journaux disponibles y sont visibles dans le menu cascade.
Que souhaitez-vous faire ?
Lier fournisseurs pour traitement fact. D’ach. VN
Lier code comptable pour montants extra