Impression de l'échéancier
Une première étape dans la préparation d’un ordre de virement est l’impression de l’aperçu des factures non-payées qui entrent en ligne de compte pour un paiement via ce programme. Cette liste vous rend un aperçu des factures expirées et des factures qui échoiront dans le nombre de jours introduit.
Via le programme Préparation des paiements vous exécutez la deuxième étape pour les paiements automatiques des fournisseurs. Via l’échéancier imprimé vous pouvez indiquer les factures que vous souhaitez payer.
Via le programme Impression des virements vous pouvez ensuite imprimer les virements ou transférer un fichier avec un ordre de paiement.
Via le programme Opérations financières et diverses, vous pouvez imputer l’extrait en une fois en choisissant ordre de paiement global pour la banque en question.
Conditions:
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La rubrique ‘N° du compte bancaire’ doit être introduite dans le premier onglet du programme Gestion des fournisseurs.
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Si vous souhaitez garder l’ordre de paiement sur disquette (électroniquement) les rubriques ‘N° de protocole’ et ‘N° de compte bancaire’ doivent être introduites chez la banque.
Enregistrez, via le programme Introduction documents d'achat, le message N° DE LA FACTURE FOURNISSEUR.
La liste vous rend les données suivantes :
Pour ouvrir la fenêtre Imprimer, sélectionnez l'option Fournisseurs suivie d'Impression de l'échéancier dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre imprimer
Onglets sélections
Les fournisseurs de qui vous souhaitez un ordre de paiement.
Nombre de jours
Les factures qui auront expiré pendant une période du nombre de jours introduit, commençant dès aujourd’hui, sont imprimées.
Mentionner adresse fournisseur
Est- ce que vous souhaitez imprimer l’adresse du fournisseur ou pas ?
Paiements pour
Ordre de paiement pour la Belgique ou pour l’étranger.
Imprimante
Les différentes imprimantes.
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Que souhaitez-vous faire ?